
Informe Auditorias 2025
- Detalles
|  | Auditoría interna en la Secretaria de Recreación y Deportes, vigencia 2024 | 
|  | Auditoría interna en la Secretaria de Minas, vigencia 2024 | 
|  | Auditoría interna en la Secretaria de Ambiente, vigencia 2024 | 
Informe Auditorias 2024
- Detalles
Informe Auditorias 2023
- Detalles
|  | Auditoría interna al manejo de Fondos de Caja Menor vigencia 2023 | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos de control interno de la oficina de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático, vigencia 2022 | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos del sistema de control interno de la Secretaria de Gobierno vigencia 2022 | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos del sistema de control interno de la Secretaria de Infraestructura vigencia 2022 | 
Informe Auditorias 2022
- Detalles
|  | Auditoría Interna al proceso de contratación de la Secretaría de Educación departamental y asuntos de Control Interno vigencia 2022 | 
|  | Auditoría Interna al proceso del programa de Gestión Humana vigencia 2022 | 
|  | Auditoría Interna al manejo de fondos de caja menor vigencia 2022 | 
|  | Auditoría Interna al proceso de gestión tributaria y gestión financiera vigencia 2022 | 
|  | Auditoría interna a la atención al público y las comunicaciones oficiales vigencia 2022 | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación de la Secretaria de Cultura y Turismo vigencia 2021 | 
|  | Auditoría interna a procedimientos evaluación y calificación del Plan de Desarrollo Departamental de la Oficina Asesora de Planeación 2021 | 
|  | Auditoría interna al proceso de gestión jurídica de la Oficina Asesora Jurídica 2021 | 
|  | Auditoría interna al procedimiento de expedición de pasaportes vigencia 2021 | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos de control interno de la Secretaria de Recreación y Deportes vigencia 2021 | 
Informe Auditorias 2021
- Detalles
|  | Auditoría interna a los fondos de caja menor de la Gobernación del Cesar vigencia 2021 | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación vigencia 2019 Secretaría de Medio Ambiente | 
|  | Auditoría interna al procedimiento de pagos de viáticos y comisión en la Gobernación del Cesar vigencia 2021 | 
|  | Auditoría interna al proceso de gestión tributaria y gestión financiera, procesos coactivos y liquidación de vehículos año 2020 de la Oficina de Rentas | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación vigencia 2019 Secretaria de Minas | 
Informe Auditorias 2020
- Detalles
|  | Auditoría interna al Manejo y Gestión de las Cajas menores Secretarías: Salud, General, Oficinas: Asuntos Jurídicos | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación vigencia 2018 y aspectos de control interno, Secretaria de Educación | 
|  | Auditoría interna al proceso de contratación pandemia Covid 2020 | 
|  | Auditoría interna al pago de impuestos para la legalizacion de la contratación en la Gobernación del Departamento del Cesar vigencia 2018 | 
Informe Auditorias 2019
- Detalles
|  | Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaría de Recreación y Deportes 2019 | 
|  | Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaría de Gobierno 2019 | 
|  | Auditoría Interna al Manejo y Gestion de las Cajas Menores 2019 | 
|  | Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Oficina Asesora de Cultura 2018 | 
|  | Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaría General 2017 - 2018 | 
|  | Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 | 
Informe Auditorias 2018
- Detalles
|  | Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaria de Infraestructura 2016 - 2017 | 
- Detalles
|  | Auditoría interna Manejo del Fondo Caja Menor | 
|  | Plan de Mejoramiento Interno Fondos de Caja Menor | 
- Detalles
|  | Auditoría interna al proceso de contratación y gestión del desarrollo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial | 
Informe Auditorias 2017
- Detalles
Informe Auditorias 2016
- Detalles
- Control Interno- Informe Pormenorizado
- Control Interno Contable
- Informe Austeridad del Gasto
- Informe PQRS
- Informe Auditorias
- Informe Auditorias Contralorias
- Seguimiento Plan Anticorrupción
- Seguimiento Plan de Mejoramiento
- Informe de Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
- Informe a organismo de inspección, vigilancia y control
- Política de Administración de Riesgo
- Preguntas y Respuestas
 
 
- Oficina de Rentas
- Participación Ciudadana
- Metas, Objetivos e Indicadores
- Cesar en Cifras
- Contratación
- Normatividad 
- Presupuesto y Finanzas 
- Programas y Proyectos
- Sistema General de Regalías 
- Gestión Documental 
- Actas de Conciliación 
- Transición de gobierno
- Convocatorias 
- Avisos de Interés 
- Notificaciones 
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- Informe Auditorias
 
    






















 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
			
			 
		
		











